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- Pagamento Nº 14030143
Número:02010737
Valor Total do Empenho:R$ 1.602,00
Valor Total Liquidado:R$ 801,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 801,00
Pagamento 14030143
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Valor Total: R$ 801,00
Valor do ISS: R$ 22,35
Valor Líquido Pago: R$ 778,65
Histórico:
FEVEREIRO/25