Dados do Empenho:

Número:02010488

Valor Total do Empenho:R$ 238.274,40

Valor Total Liquidado:R$ 65.053,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.220,65

Dados da Liquidação:

Número:02010488.001

Valor Total da Liquidação:R$ 29.283,85

Valor Total Liquidado:R$ 29.283,85

Pagamento 14030180

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 29.283,85

Valor Líquido Pago: R$ 29.283,85


Histórico: