Dados do Empenho:

Número:02010486

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.302,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.697,02

Dados da Liquidação:

Número:02010486.002

Valor Total da Liquidação:R$ 772,83

Valor Total Liquidado:R$ 772,83

Pagamento 14030181

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 772,83

Valor Líquido Pago: R$ 772,83


Histórico:

FEVEREIRO/25