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- Pagamento Nº 14030182
Número:02010541
Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.714.431,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.553.641,35
Número:02010541.002
Valor Total da Liquidação:R$ 880.023,03
Valor Total Liquidado:R$ 745.379,51
Pagamento 14030182
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 880.023,03
Valor do INSS: R$ 48.401,27
Valor do ISS: R$ 44.001,15
Valor do IRRF: R$ 42.241,10
Valor Líquido Pago: R$ 745.379,51
Histórico: