Dados do Empenho:

Número:02010541

Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.209.634,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.058.438,09

Dados da Liquidação:

Número:02010541.002

Valor Total da Liquidação:R$ 880.023,03

Valor Total Liquidado:R$ 745.379,51

Pagamento 14030182

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 880.023,03

Valor do INSS: R$ 48.401,27

Valor do ISS: R$ 44.001,15

Valor do IRRF: R$ 42.241,10

Valor Líquido Pago: R$ 745.379,51


Histórico: