Dados do Empenho:

Número:03020345

Valor Total do Empenho:R$ 141.270,72

Valor Total Liquidado:R$ 34.589,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.681,54

Dados da Liquidação:

Número:03020345.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.930,34

Valor Total Liquidado:R$ 16.930,34

Pagamento 17030074

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)

Valor Total: R$ 16.930,34

Valor Líquido Pago: R$ 16.930,34


Histórico: