Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013009

Valor Total do Contrato:R$ 194.247,24

Valor Empenhado:R$ 141.270,72

Saldo a empenhar:R$ 52.976,52

Empenho:03020345

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)

Valor Total do Empenho:R$ 141.270,72

Valor Total Liquidado:R$ 34.589,18

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.681,54

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 52.976,52


Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

Fonte:1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR


Descrição:

Referente atendimento de crianças de 0(zero) a 4(quatro) anos em creches mantidas pela contratada em regime parcial e especial, conforme contrato nº 0810.25.01.30.09 decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 081002/25-IL, pelo período de fevereiro a setembro de 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19769 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. - FRENTE CRISTÃ (SERVIÇO)R$ 145,70912,00R$ 132.878,400,00223,00689,00
#24771 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - FRENTE CRISTÃ (SERVIÇO)R$ 174,8448,00R$ 8.392,320,0012,0036,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020345.00208/04/2025R$ 17.658,84
R$ 0,00
03020345.00113/03/2025R$ 16.930,34
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
17/03/202517030074FME03020345FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)-R$ 16.930,34
10/04/202510040020FME03020345FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)-R$ 17.658,84
Lista de Anulações
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