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- Pagamento Nº 17030085
Número:02010527
Valor Total do Empenho:R$ 62.815,17
Valor Total Liquidado:R$ 3.834,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.981,09
Número:02010527.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.651,71
Valor Total Liquidado:R$ 1.651,71
Pagamento 17030085
Pago em: 17/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.651,71
Valor Líquido Pago: R$ 1.651,71
Histórico:
mês de Janeiro/2025.