- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18030001
Número:02010774
Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 53.337,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 396.662,23
Número:02010774.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.833,89
Valor Total Liquidado:R$ 5.819,89
Pagamento 18030001
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 31 - SERVIÇOS DE GÁS
Credor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)
Valor Total: R$ 5.833,89
Valor do IRRF: R$ 14,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.819,89
Histórico:
mês de Janeiro de 2025