Dados da Licitação:

Número:101004/24-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.326.964,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.653.929,84

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024062801

Valor Total do Contrato:R$ 4.653.929,84

Valor Empenhado:R$ 717.562,81

Saldo a empenhar:R$ 3.936.367,03

Empenho:02010774

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 186.905,50

Valor Total Anulado:R$ 263.094,30

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,20

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.609.402,11


Projeto/Atividade:1.051 - Ampliação e Melhoria de Vias Urbanas do Sistema Viário

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:31 - SERVIÇOS DE GÁS


Descrição:

Valor que se empenha visando fornecimento de gás (GN) para Usina de Asfalto, a fim de permitir a produção de misturas asfálticas necessárias à recuperação e ampliação da malha viária do Município de Maracanaú - CE, conforme Contrato Nº 1010.24.06.28.01 e Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 10.1004/24-IL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23799 GÁS NATURAL (METRO CÚBICO)R$ 450.000,001,00R$ 450.000,000,5846540,000,415346
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010774.00610/07/2025421867R$ 53.173,74
R$ 53.173,74
02010774.00504/06/2025419887R$ 24.036,32
R$ 0,00
02010774.00413/05/2025417913R$ 56.357,67
R$ 0,00
02010774.00324/04/2025415853R$ 47.412,37
R$ 0,00
02010774.00217/03/2025413899R$ 5.833,89
R$ 0,00
02010774.00107/02/2025411974R$ 91,51
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/02/202510020023SEINFRA02010774CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)411974R$ 91,51
18/03/202518030001SEINFRA02010774CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)413899R$ 5.833,89
24/04/202524040161SEINFRA02010774CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)415853R$ 47.412,37
19/05/202519050054SEINFRA02010774CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)417913R$ 56.357,67
05/06/202505060004SEINFRA02010774CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)419887R$ 24.036,32
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
3006000830/06/2025PARCIALR$ 263.094,30