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- Pagamento Nº 07030146
Número:02010362
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 155.946,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.053,93
Número:02010362.007
Valor Total da Liquidação:R$ 1.143,47
Valor Total Liquidado:R$ 1.057,71
Pagamento 07030146
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.143,47
Valor Líquido Pago: R$ 1.057,71
Histórico: