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- Pagamento Nº 07030153
Número:02010708
Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 968.724,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.531.275,08
Número:02010708.009
Valor Total da Liquidação:R$ 7.540,65
Valor Total Liquidado:R$ 6.966,21
Pagamento 07030153
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 7.540,65
Valor Líquido Pago: R$ 6.966,21
Histórico: