Dados do Empenho:

Número:03020455

Valor Total do Empenho:R$ 325.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 252.079,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.920,25

Dados da Liquidação:

Número:03020455.001

Valor Total da Liquidação:R$ 252.079,75

Valor Total Liquidado:R$ 239.475,76

Pagamento 18030021

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total: R$ 252.079,75

Valor do ISS: R$ 12.603,99

Valor Líquido Pago: R$ 239.475,76


Histórico:

FEVEREIRO/25