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- Pagamento Nº 18030021
Número:03020455
Valor Total do Empenho:R$ 325.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 252.079,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.920,25
Número:03020455.001
Valor Total da Liquidação:R$ 252.079,75
Valor Total Liquidado:R$ 239.475,76
Pagamento 18030021
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)
Valor Total: R$ 252.079,75
Valor do ISS: R$ 12.603,99
Valor Líquido Pago: R$ 239.475,76
Histórico:
FEVEREIRO/25