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- Pagamento Nº 17030120
Número:02010020
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.272,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.727,32
Número:02010020.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.036,81
Valor Total Liquidado:R$ 6.912,77
Pagamento 17030120
Pago em: 17/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 7.036,81
Valor Líquido Pago: R$ 6.912,77
Histórico:
REF.FEV-2025