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- Pagamento Nº 20030041
Número:02010970
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.285,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.714,06
Número:02010970.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.261,02
Valor Total Liquidado:R$ 2.071,91
Pagamento 20030041
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.261,02
Valor Líquido Pago: R$ 2.071,91
Histórico:
MARÇO/25