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- Pagamento Nº 20030044
Número:02010968
Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.254,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.745,73
Número:02010968.003
Valor Total da Liquidação:R$ 10.551,10
Valor Total Liquidado:R$ 10.424,50
Pagamento 20030044
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 10.551,10
Valor Líquido Pago: R$ 10.424,50
Histórico:
mês de Fevereiro de 2025