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- Pagamento Nº 20030089
Número:02010461
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.390,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.609,42
Pagamento 20030089
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 153,36
Valor Líquido Pago: R$ 153,36
Histórico:
fevereiro/25