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- Pagamento Nº 21030010
Número:02010712
Valor Total do Empenho:R$ 77.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.260,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.500,00
Número:02010712.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.475,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.475,00
Pagamento 21030010
Pago em: 21/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)
Valor Total: R$ 2.475,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.475,00
Histórico:
NF 80 - FEVEREIRO - GJD MARTINS