Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121505

Valor Total do Contrato:R$ 599.040,00

Valor Empenhado:R$ 339.307,50

Saldo a empenhar:R$ 259.732,50

Empenho:02010712

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 15/12/2024 a 15/12/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)

Valor Total do Empenho:R$ 77.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.260,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.500,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 175.860,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr João Elisio de Holanda, conforme Contrato de nº 1492.23.12.15.05 oriundo do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 1492.02/2023 conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32150 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) III (SERVIÇO)R$ 1.650,0036,00R$ 59.400,000,006,0030,00
#32168 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) II (SERVIÇO)R$ 1.530,0012,00R$ 18.360,000,0012,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010712.00414/03/202580R$ 2.475,00
R$ 0,00
02010712.00311/03/202578R$ 4.005,00
R$ 0,00
02010712.00206/02/202573R$ 8.475,00
R$ 0,00
02010712.00106/02/202572R$ 13.305,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/02/202506020186FMS - HMM02010712GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)72R$ 13.305,00
06/02/202506020185FMS - HMM02010712GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)73R$ 8.475,00
17/03/202517030013FMS - HMM02010712GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)78R$ 4.005,00
21/03/202521030010FMS - HMM02010712GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)80R$ 2.475,00
Lista de Anulações
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