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- Pagamento Nº 21030064
Número:02010565
Valor Total do Empenho:R$ 21.895,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.695,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.200,00
Número:02010565.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.077,60
Pagamento 21030064
Pago em: 21/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: SUPERAKIDS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA (30.914.773/0002-25)
Valor Total: R$ 10.200,00
Valor do IRRF: R$ 122,40
Valor Líquido Pago: R$ 10.077,60
Histórico:
JAN/25