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- Pagamento Nº 20030099
Número:02010336
Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.015,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 362.984,86
Número:02010336.002
Valor Total da Liquidação:R$ 29.959,69
Valor Total Liquidado:R$ 29.959,69
Pagamento 20030099
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 29.959,69
Valor Líquido Pago: R$ 29.959,69
Histórico:
Ref.Fevereiro/2025