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- Pagamento Nº 24030009
Número:02010863
Valor Total do Empenho:R$ 39.364,20
Valor Total Liquidado:R$ 13.121,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.242,92
Número:02010863.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.560,58
Valor Total Liquidado:R$ 6.560,58
Pagamento 24030009
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 6.560,58
Valor Líquido Pago: R$ 6.560,58
Histórico: