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- Pagamento Nº 20030109
Número:02010176
Valor Total do Empenho:R$ 212.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 82.154,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129.845,46
Número:02010176.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.311,15
Valor Total Liquidado:R$ 14.311,15
Pagamento 20030109
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 14.311,15
Valor Líquido Pago: R$ 14.311,15
Histórico:
REF. FEVEREIRO/2025 - SEGOV