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- Pagamento Nº 20030118
Número:02010319
Valor Total do Empenho:R$ 770.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 335.366,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 434.633,36
Número:02010319.002
Valor Total da Liquidação:R$ 49.130,74
Valor Total Liquidado:R$ 49.130,74
Pagamento 20030118
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 49.130,74
Valor Líquido Pago: R$ 49.130,74
Histórico:
Ref. Comp. Fev/2025.