- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24030014
Número:02011110
Valor Total do Empenho:R$ 4.143,60
Valor Total Liquidado:R$ 674,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.469,57
Pagamento 24030014
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 328,73
Valor Líquido Pago: R$ 328,73
Histórico: