Dados da Licitação:

Número:1110.02/2023CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220123102501

Valor Total do Contrato:R$ 10.359,00

Valor Empenhado:R$ 7.941,90

Saldo a empenhar:R$ 2.417,10

Empenho:02011110

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total do Empenho:R$ 4.143,60

Valor Total Liquidado:R$ 674,03

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.469,57

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 2.417,10


Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUAM OUTORGA DA ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP – SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), NA MODALIDADE LOCAL, SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – LDN E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL – LDI, ORIGINADOS DE TERMINAIS MÓVEIS E CONEXÃO REMOTA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS DIGITAIS E MINI MODENS PORTÁTEIS EM REGIME DE COMODATO, DE JAN À DEZ 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26247 PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS)R$ 69,0660,00R$ 4.143,600,005,0055,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011110.00201/04/2025R$ 345,30
R$ 0,00
02011110.00117/03/2025R$ 328,73
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/03/202524030014SECOM02011110TIM S/A (02.421.421/0001-11)-R$ 328,73
04/04/202504040074SECOM02011110TIM S/A (02.421.421/0001-11)-R$ 345,30
Lista de Anulações
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