- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030123
Número:02011070
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.295,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.704,81
Número:02011070.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.168,05
Valor Total Liquidado:R$ 1.168,05
Pagamento 20030123
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 1.168,05
Valor Líquido Pago: R$ 1.168,05
Histórico:
FEV/25