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- Pagamento Nº 24030015
Número:02010948
Valor Total do Empenho:R$ 3.314,88
Valor Total Liquidado:R$ 815,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.499,42
Pagamento 24030015
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 276,24
Valor Líquido Pago: R$ 262,98
Histórico: