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- Pagamento Nº 24030017
Número:12030003
Valor Total do Empenho:R$ 144,12
Valor Total Liquidado:R$ 144,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 24030017
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO (02.030.715/0001-12)
Valor Total: R$ 144,12
Valor Líquido Pago: R$ 144,12
Histórico: