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- Pagamento Nº 20030129
Número:02010343
Valor Total do Empenho:R$ 58.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.802,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.697,15
Número:02010343.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.063,77
Valor Total Liquidado:R$ 4.063,77
Pagamento 20030129
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 4.063,77
Valor Líquido Pago: R$ 4.063,77
Histórico:
Ref.Fevereiro/2025