Dados do Empenho:

Número:02011088

Valor Total do Empenho:R$ 383.053,05

Valor Total Liquidado:R$ 112.295,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 270.758,00

Dados da Liquidação:

Número:02011088.003

Valor Total da Liquidação:R$ 39.022,73

Valor Total Liquidado:R$ 37.383,78

Pagamento 24030029

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)

Valor Total: R$ 39.022,73

Valor do ISS: R$ 1.170,68

Valor do IRRF: R$ 468,27

Valor Líquido Pago: R$ 37.383,78


Histórico:

Referente a Janeiro/2025.