- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24030029
Número:02011088
Valor Total do Empenho:R$ 383.053,05
Valor Total Liquidado:R$ 112.295,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 270.758,00
Número:02011088.003
Valor Total da Liquidação:R$ 39.022,73
Valor Total Liquidado:R$ 37.383,78
Pagamento 24030029
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)
Valor Total: R$ 39.022,73
Valor do ISS: R$ 1.170,68
Valor do IRRF: R$ 468,27
Valor Líquido Pago: R$ 37.383,78
Histórico:
Referente a Janeiro/2025.