Dados da Licitação:

Número:149022092401IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 510.737,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.532.212,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022100301

Valor Total do Contrato:R$ 1.532.212,20

Valor Empenhado:R$ 1.180.453,05

Saldo a empenhar:R$ 351.759,15

Empenho:02011088

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:2 - 03/10/2024 a 03/10/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)

Valor Total do Empenho:R$ 383.053,05

Valor Total Liquidado:R$ 112.295,05

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 270.758,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assistência à saúde, na área de radiologia, compreendendo exames de mamografia, densitometria óssea e tomografia computadorizada para complementar a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú, fundamentado na Inexigibilidade nº1490.21.0924.01, sob contrato nº1490.22.10.03.01.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11671 DENSITOMETRIA OSSEA (MÊS)R$ 55,10900,00R$ 49.590,000,000,00900,00
#17655 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (UNIDADE)R$ 21.076,459,00R$ 189.688,050,000,009,00
#17656 EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL. (UNIDADE)R$ 45,003.195,00R$ 143.775,000,000,003.195,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011088.00314/03/20259856R$ 39.022,73
R$ 0,00
02011088.00121/02/20259831R$ 36.636,06
R$ 0,00
02011088.00218/02/20259841R$ 36.636,26
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
11/03/202511030080FMSAC02011088HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)9831R$ 36.636,06
25/02/202525020033FMSAC02011088HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)9841R$ 36.636,26
24/03/202524030029FMSAC02011088HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)9856R$ 39.022,73
Lista de Anulações
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