Dados do Empenho:

Número:02010589

Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00

Dados da Liquidação:

Número:02010589.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.996,00

Pagamento 24030042

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)

Valor Total: R$ 10.500,00

Valor do IRRF: R$ 504,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.996,00


Histórico:

DEZ/24