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- Pagamento Nº 24030042
Número:02010589
Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00
Número:02010589.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.996,00
Pagamento 24030042
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)
Valor Total: R$ 10.500,00
Valor do IRRF: R$ 504,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.996,00
Histórico:
DEZ/24