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- Pagamento Nº 24030160
Número:02010637
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 80.819,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 419.180,60
Pagamento 24030160
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Valor Total: R$ 993,95
Valor Líquido Pago: R$ 993,95
Histórico:
fev/2025