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- Pagamento Nº 24030161
Número:02011128
Valor Total do Empenho:R$ 46.139,92
Valor Total Liquidado:R$ 22.653,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.486,10
Número:02011128.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.455,02
Valor Total Liquidado:R$ 9.191,22
Pagamento 24030161
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 9.455,02
Valor do ISS: R$ 263,80
Valor Líquido Pago: R$ 9.191,22
Histórico:
Fornecimento de lanches e quentinhas para a Usina de Asfalto, durante o mês de janeiro de 2025.