Dados do Empenho:

Número:02011128

Valor Total do Empenho:R$ 46.139,92

Valor Total Liquidado:R$ 22.653,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.486,10

Dados da Liquidação:

Número:02011128.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.455,02

Valor Total Liquidado:R$ 9.191,22

Pagamento 24030161

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 9.455,02

Valor do ISS: R$ 263,80

Valor Líquido Pago: R$ 9.191,22


Histórico:

Fornecimento de lanches e quentinhas para a Usina de Asfalto, durante o mês de janeiro de 2025.