Dados do Empenho:

Número:02010825

Valor Total do Empenho:R$ 42.182,20

Valor Total Liquidado:R$ 25.309,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.872,88

Dados da Liquidação:

Número:02010825.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.436,44

Valor Total Liquidado:R$ 8.031,49

Pagamento 26030011

Pago em: 26/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 8.436,44

Valor do IRRF: R$ 404,95

Valor Líquido Pago: R$ 8.031,49


Histórico:

Janeiro/25