Dados do Empenho:

Número:02010222

Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78

Valor Total Liquidado:R$ 578,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.982,66

Dados da Liquidação:

Número:02010222.002

Valor Total da Liquidação:R$ 196,52

Valor Total Liquidado:R$ 196,52

Pagamento 26030046

Pago em: 26/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 196,52

Valor Líquido Pago: R$ 196,52


Histórico:

FEV/25