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- Pagamento Nº 26030081
Número:02010765
Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15
Valor Total Liquidado:R$ 10.480,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.220,73
Número:02010765.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.560,02
Valor Total Liquidado:R$ 5.560,02
Pagamento 26030081
Pago em: 26/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 5.560,02
Valor Líquido Pago: R$ 5.560,02
Histórico:
período 01 à 28/02/2025