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- Pagamento Nº 27030029
Número:02011005
Valor Total do Empenho:R$ 611.338,00
Valor Total Liquidado:R$ 218.410,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 392.927,53
Número:02011005.003
Valor Total da Liquidação:R$ 53.473,39
Valor Total Liquidado:R$ 53.473,39
Pagamento 27030029
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)
Valor Total: R$ 53.473,39
Valor Líquido Pago: R$ 53.473,39
Histórico:
procedimentos oftalmológicos - Janeiro/2025