- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31030006
Número:02010251
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.322,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.677,20
Pagamento 31030006
Pago em: 31/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 753,60
Valor Líquido Pago: R$ 753,60
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO