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- Pagamento Nº 31030016
Número:18020034
Valor Total do Empenho:R$ 8.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:18020034.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.800,00
Pagamento 31030016
Pago em: 31/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)
Valor Total: R$ 8.800,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.800,00
Histórico:
MARÇO/25