Dados do Empenho:

Número:18020034

Valor Total do Empenho:R$ 8.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:18020034.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.800,00

Pagamento 31030016

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total: R$ 8.800,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.800,00


Histórico:

MARÇO/25