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- Pagamento Nº 31030020
Número:03020091
Valor Total do Empenho:R$ 49.056,90
Valor Total Liquidado:R$ 48.942,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 113,98
Número:03020091.006
Valor Total da Liquidação:R$ 1.722,58
Valor Total Liquidado:R$ 1.553,77
Pagamento 31030020
Pago em: 31/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.722,58
Valor do ISS: R$ 86,13
Valor do IRRF: R$ 82,68
Valor Líquido Pago: R$ 1.553,77
Histórico:
FEVEREIRO/25