Dados do Empenho:

Número:02010103

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.506,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.493,60

Dados da Liquidação:

Número:02010103.004

Valor Total da Liquidação:R$ 263,20

Valor Total Liquidado:R$ 263,20

Pagamento 31030036

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 263,20

Valor Líquido Pago: R$ 263,20


Histórico:

04/2025