Dados do Empenho:

Número:02010368

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.905,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.094,50

Dados da Liquidação:

Número:02010368.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.818,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.818,80

Pagamento 31030037

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.818,80

Valor Líquido Pago: R$ 3.818,80


Histórico:

04/2025