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- Pagamento Nº 31030047
Número:02010490
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010490.003
Valor Total da Liquidação:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00
Pagamento 31030047
Pago em: 31/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total: R$ 500.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 500.000,00
Histórico:
referente ao mês de Março de 2025.