Dados do Empenho:

Número:02010490

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010490.003

Valor Total da Liquidação:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00

Pagamento 31030047

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 500.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 500.000,00


Histórico:

referente ao mês de Março de 2025.