- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31030048
Número:02010493
Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 750.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010493.003
Valor Total da Liquidação:R$ 250.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 250.000,00
Pagamento 31030048
Pago em: 31/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total: R$ 250.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 250.000,00
Histórico:
referente ao mês de Março de 2025