Dados da Licitação:

Número:1490.35/2023-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 41.072.635,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023080401

Valor Total do Contrato:R$ 41.072.635,50

Valor Empenhado:R$ 40.550.717,53

Saldo a empenhar:R$ 521.917,97

Empenho:02010493

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:3 - 15/08/2024 a 14/08/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 750.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.268.076,58


Projeto/Atividade:2.286 - Funcionamento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Fonte:1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a celebração de contrato de gestão visando as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01, fundamentado na chamada pública nº 14.001/2023- CHP a qual deu origem ao Processo de Dispensa 1490.35/2023 DL, para o período de 01 Janeiro à 31 de março de 2025. (Recurso Estadual )


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5501 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS)R$ 750.000,001,00R$ 750.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010493.00326/03/2025R$ 250.000,00
R$ 0,00
02010493.00214/02/2025R$ 250.000,00
R$ 0,00
02010493.00131/01/2025R$ 250.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/01/202531010006FMSAC02010493INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)-R$ 250.000,00
20/03/202520030025FMSAC02010493INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)-R$ 250.000,00
31/03/202531030048FMSAC02010493INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)-R$ 250.000,00
Lista de Anulações
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