Dados do Empenho:

Número:03020353

Valor Total do Empenho:R$ 657.398,40

Valor Total Liquidado:R$ 143.368,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 514.029,60

Dados da Liquidação:

Número:03020353.001

Valor Total da Liquidação:R$ 71.975,80

Valor Total Liquidado:R$ 71.975,80

Pagamento 17030145

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.EDUC.MEYRE COSTA LIMA (02.735.851/0001-08)

Valor Total: R$ 71.975,80

Valor Líquido Pago: R$ 71.975,80


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de fevereiro/2025.