Dados do Empenho:

Número:02010227

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00

Dados da Liquidação:

Número:02010227.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Pagamento 28030101

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.000,00


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEGOV - COMISSIONADOS - AUXILIO FINANCEIRO