Dados do Empenho:

Número:02010131

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.649,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 327.350,06

Dados da Liquidação:

Número:02010131.003

Valor Total da Liquidação:R$ 28.679,36

Valor Total Liquidado:R$ 28.679,36

Pagamento 28030156

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 28.679,36

Valor Líquido Pago: R$ 28.679,36


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEDUC- EFETIVO - AUXILIO DOENÇA