Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010131

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.649,94

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 327.350,06


Projeto/Atividade:2.139 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (auxílio doença) de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010131.00327/03/2025R$ 28.679,36
R$ 0,00
02010131.00226/02/2025R$ 24.446,24
R$ 0,00
02010131.00127/01/2025R$ 19.524,34
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010042FME02010131FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 19.524,34
26/02/202526020298FME02010131FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 24.446,24
28/03/202528030156FME02010131FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 28.679,36
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.